你好同学,你就按23年的税率开吧
老师 我们是建筑企业,2022年8月份买了个二手车,对方是个人,开的普票,现在12月份要对外出售,是开多少的税率呢当时买的时候是普票,我们并未抵扣税款啊
老师,就是我们年终奖要这个月发,,但是属于2022年成本,发多少不清楚,我可以先暂估一个数,汇算清缴时候在把数据补上去,如果暂估多了,我在调增企业所得税,但是涉及到他们各自个人所得税,我可以在发年终奖时候当月按全年一次性奖金报税吗,如果可以的话,他算2022年,还是2023年
老师,我们是典当行业,2022年客户的当物,典当六个月2022.8-2023.1,我们是2023年1月一次性开票,那我税率要按什么时候的来啊,22年还是23年的
老师,我们是典当行业,2022年客户的当物,典当六个月2022.8-2023.1,我们是2023年1月一次性开票,那我税率要按什么时候的来啊,22年还是23年的
我们是一家物业公司小规模纳税人,收取的物业费我是按月确认收入,当月应交未交的做的应收,那有些客户要开票,有些客户只要收据就行,那对于开票部分的客户若缴纳的一年物业费,是怎么做账呢?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
我公司商贸企业,老板想租个办公室并装修,需要些什么正规手续才能入账?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
实际应该按哪年的税率开
实际你22年发生的业务就按22年税率开,23年发生的业务就按23年税率开
那我是小规模纳税人,23年实行了新政策,税率和22年不一样,我也是可以按22年税率开的是吗
22年发生的业务可以按22年税率开,开票前先联系12366电话确认
那23年应该按什么税率开票
学员你好 小规模税率全部是3%, 一般纳税人活当利息收入是6%, 绝当物品增值税率是13%
不是啊,小规模纳税人今天不是出新政策了嘛,而且去年也是开免税
普票今年和去年都是免税的,有些地方今年普票是1%税率
政策上我没有看按地方来分啊,只是按金额,主要金额是看交不交税,那开票税率呢
您好同学,按1%税率开票吧,普票也要收税
⚠️⚠️⚠️2023年小规模纳税人新政解读: 1、专票或普票都按1%开票。 2、季度超过30万,全部按1%征税。 3、季度不超过30万,专票部分1%征税,普票部分减免。 2023年1-12月
季度不超过30万普票开1%部分可以减免