你好,可以参考这一个的
老师 您看看小规模 1月份开的增值税普通发票1%税率不含税的价格是99009.9元,税额是990.1元,这个记账的时候就是:借应收账款-某某公司 贷:主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(小规模) 这样对吗? 那月底结转的增值税的时候那个凭证怎么做呢?
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
老师小规模纳税人,当月开普票超过30万增值税全额缴纳,做会计凭证的时候发生业务的凭证已经做了借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,那当月结转时候要做结转增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税吗?
老师好,小规模纳税人,月收入不超10万,是免增值税的,开票时候的税率是1%,那么收入做账的时候要怎么做分录呢? 借:银行存款 8万 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 那么这个销项税额是按1%计算还是按原来的3%计算呢?那后面这个增值税是月末还是季末结转到营业外收入呢?
个体户销售名下的车怎么交个税,是按1%还是五级超额累进税率计算
物业会计,给业主鼓励交物业费发的米面油15000可以计入其他业务成本中吗
老师,我们是电商服装公司,按大类服装销项发票出去,成本按中类T恤、休闲裤、上衣,这些开回来,可以吗,会不会有税务风险
25年年末长期借款和留存收益怎么算
老师,建筑业的一般纳税人,预交税款的时候,城建税是减半征收的。教育费附加和地方教育附加:月不超过10万是减免的。这个月不超过10万是指施工地的开票金额不超过10万,还是得看公司的总开票金额呢
老师您好,我们公司的项目就是给学校安装软件硬件也会有包含服务费的。我这边财务做账的时候,我按学校项目来做收入(里面有硬件软件服务费合在一个合同的我都挂主营业务收入-一卡通)。如果是合同单纯的服务费的,我挂主营业务收入-服务费。这样可以吗?之前的会计是根据税率来区分的,13挂一卡通收入,6挂服务费收入。
老师个体户23年开始建账,22年附加税在23年交,冲本年利润可以吗
老师出口企业,如果没有内销材料票是不是专票还是普票是没关系的吗?
老师,企业缴纳社保和发放工资时,根据什么来决定用用其他应收还是其他应付
咨询下:不同酒类的增值税和消费税分别是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
老师 顺便帮忙看看这个结转损益的凭证 这个代表本月是有盈利了还是亏损了呀?
你好,这个是盈利的 本年利润在贷方余额。
老师 是不是我框起来的差额就是这个月盈利的金额对吗
对的,是的,是这么做的。