同学,有相同的明细公司才可以对冲

遇到一个题目,题干中写企业“未单独设置‘预收账款’科目”。期间预收了100万元。 而题目中有个选项是“年末,资产负债表‘预收账款’项目增加100万元”, 1.想问企业是否单独设置预收账款科目这件事对于资产负债表中的项目是不影响的吗?如果应收为负数,依然会体现在资产负债表预收的项目中? 2.如果企业未设置预收账款,是否可以默认同样未设置预收账款?还是两者并不相干?
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
个人房东不去开发票,公司是小规模纳税帮他办、最后票开的是房东名字。 假设小规模纳税人公司把税钱算进租金里,合同写“含税租金”。 比如:原房租:48000 税:4344 合同写成:52344 (含税) 公司做账: 借:管理费用—房租 52344 贷:银行存款 52344 那这4344 的税能不能全部入账扣除呢?
老师,牛津布做出来的箱子,税收编码应该选什么?
老师我想问一下高新企业到期了,再申请的话还有国家给的补助吗
老师,公司有不同的业务板块,入账时收入已经用二级科目区分出来。那费用呢?如果区分开啊?
老师好,请问我们单位雇佣一个30岁的人(此人在别的公司已交保险),我们公司怎么处理账务能合理避税呢?就是应该怎么做?老师写的详细点吧?
可是那个会计没有录明细!怎么办
那没法随便对冲同学