同学你好 不是有余额吗 需要有明细科目才知道
遇到一个题目,题干中写企业“未单独设置‘预收账款’科目”。期间预收了100万元。 而题目中有个选项是“年末,资产负债表‘预收账款’项目增加100万元”, 1.想问企业是否单独设置预收账款科目这件事对于资产负债表中的项目是不影响的吗?如果应收为负数,依然会体现在资产负债表预收的项目中? 2.如果企业未设置预收账款,是否可以默认同样未设置预收账款?还是两者并不相干?
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
老师,办公司营业执照好像是要法定代表人在现场拍照的?我之前办个体工商户办执照就是有拍照这一槎的,那办公司的也会有吗
个人买车挂在公司名下,购买车辆保险的费用,个人把钱转入公司公户,以公司名义去买保险,现在个人转入公司公户的这笔账怎么做账?以后怎么平这个账?
老师 我们是一般纳税人,做运输行业的 2025年4月运费收入326600元整 购入加油、轮胎362699.11 老师成本比收入大可以吗? 我购买进来的油和轮胎直接做到主营业成本了
二手车发票开12万,实际只花了9万,我该怎么做账
发票额度刚从500万增加到1500万,为什么开票提示额度不足。昨天申请的,电子税务局已经变成,1500万了
老师,去到一家新公司,什么都是从新的开始,老板对财务也不懂,关于软件的问题我们要怎么去搞来做帐?是老板去买来还是我们会计自己弄来?
你好,请问我们公司4月份收到一张专票,但是用于2024年的年终汇算中的暂估,4月进项税额税额已经勾选,现在怎么做账,会计分录怎么写?谢谢
老师好,有跌价准备的设备已经销售,跌价准备已经结转,现在客户要退回来,那这个跌价准备怎么处理?还原回来?还是按照销售时候的净值去核算新的库存价值?
工商年报中单位缴费基数怎么计算的,有些员工是半道才买报销的这如何取数呢
收到社保局生育津贴款,产假期间工资正常发的,如何做账
有余额,没有明细,就应收账款46万
那这个没法知道具体的单位明细