同学你好 不是有余额吗 需要有明细科目才知道
遇到一个题目,题干中写企业“未单独设置‘预收账款’科目”。期间预收了100万元。 而题目中有个选项是“年末,资产负债表‘预收账款’项目增加100万元”, 1.想问企业是否单独设置预收账款科目这件事对于资产负债表中的项目是不影响的吗?如果应收为负数,依然会体现在资产负债表预收的项目中? 2.如果企业未设置预收账款,是否可以默认同样未设置预收账款?还是两者并不相干?
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
一般纳税人月末增值税相关的会计分录如何写?销项税额 和进项税额 用清零吗
房产企业执行总裁年薪300万可是高薪什么级别了
办海关原产地证还要备案吗
老师 工资的话六七月法人忘记转了 手机给她自己发工资 那这个这个月是补发前两个月的还是说还是发一个月的 工资的话六七月个税是申报过的
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗
收到社保补贴 稳岗返还 怎么记账
请问农产品自产自销免企业所得税,那如果公司有自产自销,然后也有一部分是外购出售,做账怎么做啊
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢
个体口腔门诊,需交哪些税费?
学堂有自动生成现金流量表的吗,急,谢谢
有余额,没有明细,就应收账款46万
那这个没法知道具体的单位明细