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老师,计提坏账分录是什么过程,平常每月会做,借管理费用,贷坏账准备,确认坏账,借坏账准备,贷应收账款,比如截止到12月确认坏账100万,

2023-01-10 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 10:37

你好;    不对 ; 你分录都不对了。 借方做资产减值损失科目。 不是管理费用   

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快账用户1506 追问 2023-01-10 10:38

老师说下具体的过程吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:41

 借资产减值损失   ,贷坏账准备,确认坏账,借坏账准备,贷应收账款 

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快账用户1506 追问 2023-01-10 10:43

如果收回了呢

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:45

 你好;   收回来   收回坏账的会计分录:撤销坏账,借:应收账款等,贷:坏账准备。收回账款,借:银行存款,贷:应收账款等  

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快账用户1506 追问 2023-01-10 10:48

那资产减值损失,不用冲回吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:52

不冲回来的; 这个是收回来坏账   

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快账用户1506 追问 2023-01-10 10:54

老师我的坏账截止到今年12月还有290万坏账,但坏账准备科目12月余额是212万,那是不是代表,我12月还要补计78万的,要做一笔,借资产减值损失78万,贷坏账准备78万吗?

老师我的坏账截止到今年12月还有290万坏账,但坏账准备科目12月余额是212万,那是不是代表,我12月还要补计78万的,要做一笔,借资产减值损失78万,贷坏账准备78万吗?
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齐红老师 解答 2023-01-10 10:58

你好;   是的; 你  计提坏账   如果收回来了 就冲坏账准备 和  应收账款的  

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快账用户1506 追问 2023-01-10 11:09

那就是看坏账准备这个科目对吧,如果我实际有290万没收回,我的借资产减值损失290万,贷坏账准备290万,一直要保持这么多?,这个目前确实是要确认的坏账,还得做借坏账准备290万,贷应收账款290万,等到有收回时再冲回,对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:13

你好‘ 是的 ;       对的就按照这个  我写的分录去体现即可   ’

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快账用户1506 追问 2023-01-10 11:18

如果到明年只有250万是坏账了,自己做了借:应收账款40万,贷:坏账准备40万。收回账款,借:银行存款40万,贷:应收账款40万,那还要冲销多计的借资产减值损失 -40,贷坏账准备-40万吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:22

你好;   到时你就少计提部分即可; 是的  ;因为你收回来部分坏账了   

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快账用户1506 追问 2023-01-10 11:25

如果我23年都没坏账了,是不是不用做计提借资产减值损失,贷坏账准备了,保持之前的290万就行?相当于23年没有损失去冲减我的利润了,

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:28

你好1; 是的; 没有发生 就不用你计提的; 是的   

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快账用户1506 追问 2023-01-10 11:36

一般这个按什么标标准计提

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:40

你好; 看你 自己单位设置的比例来计提坏账的; 这个没有标准的  

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快账用户1506 追问 2023-01-10 11:48

好的,谢谢,终于于明白了

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:50

 不客气的; 满意请给予评价  

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你好;    不对 ; 你分录都不对了。 借方做资产减值损失科目。 不是管理费用   
2023-01-10
你好,第一笔计提的不用做,你收回来志红冲第二个分录就可以了,第一个分录继续挂在账上。
2021-08-06
您好,这个是属于 C 借:银行存款 3 贷:应收账款 3 D 借:应收账款 3 贷:坏账准备 3
2023-11-12
第一个是按应收的年限做的一个比例计提
2024-01-18
应收帐款期末余额×计提比例-坏账准备借方余额(+坏账准备贷方余额)
2021-03-28
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