需要的提供服务人员的工资,水电费,房屋租金,这个都是。
老师你好,公司提供研发服务和技术服务需要结转成本吗?
老师你好,公司主营业务是提供研发服务,技术服务,请问提供服务怎么去结转相应的成本?都需要结转哪些成本?
公司偶尔为工厂提供的技术服务,作为什么收入?如果入其他业务收入,那需要结转成本吗?服务没有对应的成本吧
老师向别人提供服务的收入,还用结转成本吗?怎么结转呢?
提供服务收入,需要结转成本吗
老师,清问一下工商年报里的资产状况信息使用的是期末数据还是年报的数据呢
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
合同单位是个,发票单位开件可以吗
老师,我单位是个体户,我申报个人生产经营所得,提示我收入与成本不匹配,不让申报,怎么处理?
承兑汇票台账有模板下载嘛?
你好老师我公司是餐饮小规模企业,购买了一些餐具和酒具一共花销39800元这个怎么做分录?
老师好, 合同金额27500,除去硬件14500,剩下13000,提现11000,我不会亏吧
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
该题不是因子公司发行股份而被动稀释丧控需要成本法转权益法吗?原本的长期股权投资科目下的3000万为什么不需要结转至权益法长期股权投资-成本科目下面呢?我的会计处理是借:长投-成本3800万,贷:长投3000万,投资收益80万。我这分录处理注会会计考试是否有问题呢?
给别人开票,付款需要结转成本嘛
对的,是的,是这么做的。
服务费也是吗?
对的,是的,它也有成本的,如果你只有收入,没有成本,有风险,被认为虚开发票。
预付款收到发票后,怎么做分录
具体的是什么业务的。
如果是购买商品的或者是服务的没有发生,只提前预付了款,借预付账款,贷银行存款。
对方提供服务,之前付款时做分录借预付账款贷银行存款,现在收到发票了怎么做分录
现在发票收到了,怎么做分录
收入做了吗?如果收入在当月做了借主营业务成本待预付账款。
先做借管理费贷预付账款,再结转借主营业务成本贷管理费用,可以吗?
能不能帮我把分录写细致一点
你好,你好,那你做管理费用是什么目的的?
我感觉好理解
那就是收到发票后直接计入成本,冲预付账款
你好,你哪个能理解了,按照哪个来,只要没有多做就可以的。
那我的分录合适吗?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。