您好同学,您这种提供服务的正常是要结转成本的,一般咱提供服务的话,都是人去提供服务的,所以人员的工资可以作为成本。

老师,请问建筑业的成本结转的比例是多少呀?人家挂靠的业务,开工程款结算发票20万,全额提供成本票20万,那我结转是按全部提供的发票结转还是按照收入的一定比例结转呀?
老师向别人提供服务的收入,还用结转成本吗?怎么结转呢?
服务行业,主营成本是人员工资,成本结转怎么弄?运营人员工资是进劳务成本,再通过主营业务成本结转掉,还是工资直接计入费用?计入劳务成本的话,结转金额如何确定,刚开业收入少没法覆盖计提的劳务成本
老师,我们科技公司给别人提供技术服务的收入确认收入 借:银行存款 贷:主管业务收入 贷:应交增销项,成本 结转怎么处理呢
非建筑企业提供其他建筑服务 收入计入哪个科目?怎么结转成本
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
那得先算工资吗?
你好同学,按说他每个月都应该要计提工资的,所以说您正常计提工资就可以。就是借主营业务成本贷应付职工薪酬。
如果不结转成本呢工资单独记账了
您好,如果说你的收入不大的话,你不做成本也行也可以。
收入也还可以,但是不结转成本单独做个计提工资,借管理费用贷工资可以吗
你好同学也可以的,也可以的。
老师无票收入做账时怎么确定销项税额呢