你好; 不要了 ; 就得走坏账的; 不转出
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师好:园林公司租用苗圃到期,剩余库存200多万苗木,因无移植地,只能是不要了。需做坏账处理,进项税用转出吗?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师,债务重组中,债权人应收账款账面价值1000万,公允价值600万,债务人用股权重组,那么债权人 借,长期股权投资1000还是600,谢谢
老师计提的工资是应发的还是实发的呢?
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
制造业成本核算必须要知道bom清单吗?为什么王玉焕老师讲的制造业全盘实操课里面的成本核算部分没有涉及bom清单呢?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
会计分录怎么做?
需要做评估报告吗?
你好; 可以的; 如果价值很大; 这个要出 评估价值报告奥的