你好,12月份有收入吗?没有的话不用。
老师,去年我9.10月少结转的成本我改到12月份结转,分录也是按 借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品 也是按这样的分录做吗?还是 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020年12月 暂估入库;借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本;借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢?
我公司是卖配件的,月底出库的商品,配件库那边未结算,货已发出,也做了未开票收入,结转成本的时候库存商品是直接计入发出商品,还是主营业务成本
老师,汽修厂 我12月才开始营业,12月配件只有入库,配件出库在1月份,那么我12月份是不是不用结转库存商品,不用做借主营业务成本,贷库存商
老师,汽修厂,维修配件和工时收入,我都做的主营业务收入,那结转成本时候,配件我按买价一一结转,借主营业务成本,贷库存商品,但是这个工时做那个科目,怎么结转
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
12月份我们有洗车收入,没有维修收入
你好,不用结转成本的。