你好,这个调整到营业外收入里面。

老师,请问应收账款期末借方余额0.01元,要调平怎么写分录
老师,应付账款在借方有0.01元的余额,发票都已经回来完了,要怎么做分录冲平这个余额
老师像这种应付账款暂估的余额剩下0.01的要怎么调平?分录要怎么做?
老师:我需要调账,应收账款的贷方余额17000与应付账款的借方余额17000调账,怎么做分录把它调平呀
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
那就是借应付暂估贷营业外收入 是吗?
对的,就是这么做账的。
那营业外收入下面明细科目应该挂什么?
记入到其他里面就行了