你好,实际业务的没有风险,但是如果涉及到个人的,需要交个税。

老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢? 谢谢
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢?答过的老师请不要再答了, 谢谢
# 提问 #年汇算把超的招待费调整了 那这招待费金额如果大有什么风险吗还?谢谢
老师好,汇算清缴,餐费-业务招待费有营业额0.5%的限制,餐费-差旅费没有金额限制是吗?若餐费-业务招待费远大于营业额的0.5%,若没有按照实际数据纳税调整,会有什么后果?
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?