你好,他是做了无票收入吗?
老师是这样的,我们公司是商贸公司,前期的外帐是给外面的人做的,之前一直没做过进销存表,他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项,就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了,我没任何的头绪应该如何去接手,现在应该怎么处理这个进销存的问题?
老师您好!公司前几个月采购一批商品,发票已抵扣认证,这个月发现这些专票有问题,让对方公司开具红字信息表,然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢?是不是直接红冲之前做的分录就可以了?不用提现进项税额转出?
想问老师一个问题,我现在应聘了一个建筑公司,之前的会计啥都没交接,就口头随便的交接了一下,还有很多的内帐,都没交接,比如专票的抵扣税金退还,我看账上他票不够,退不了进项,我如果退他2000多的税金,他就要再重新弄2000多的普票来冲工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能说是接在她后面做,她之前的东西我不能动,然后我就让之前的会计自己去处理这个问题,他说他已经离职了,就推给我,态度还恶劣的不得了,请问我做错了吗?如果之前的会计愿意告诉我这个帐怎么回事,我很乐意帮这个忙,可惜不是
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,说后期冲回,但是现在冲回了税务局说是错的,前任是确认收入并结转成本了,我做了相反分录,这个怎么处理呢
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,她是做了无票收入挂在其他应付款并结转成本了,后期我们有销售收入了,直接冲其他应付款就可以了吗?
是的,做了无票收入,挂其它应付款
你现在开了发票吗?开了发票你才能红冲五票收入,然后再做发票的。
要是这样的话,可以的,你税务局的意思是你这个进项永远不允许抵扣吗?
我们公司基本很少开发票,都是做的无票收入
不是的,你红冲了无票收入之后,你开了发票。
没有开发票,有销售收入
那你们有无票收入,你正好做了无票收入不就可以。
你也不用红冲的。为什么要红冲?
那如果有销售收入,就不管他了吗?挂的其它应付款,直接冲其它应付款吗?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。