你好,他是做了无票收入吗?

老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,说后期冲回,但是现在冲回了税务局说是错的,前任是确认收入并结转成本了,我做了相反分录,这个怎么处理呢
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,她是做了无票收入挂在其他应付款并结转成本了,后期我们有销售收入了,直接冲其他应付款就可以了吗?
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
老师你好,有个问题想请教一下,就是我公司前期别的小区欠的物业费,一直没有收回来,现在对方用住宅来进行抵偿所欠的物业费,现在这个房子基本的过户都办完了,前期缴纳的过户费,契税等都缴纳完。 户也过完了,现在我如何进项账务处理呀,老师上面是地一个问题,2.现在还有个问题是:这个钱的物业费,我们之前没有任何的挂账,账上也没有反应这家挂的账,这个现在抵的房子怎么处理,老师
老师您好,去年4 5 6月份,发工资没有用银行卡发给我,没有给我申报个税,现在还可以给我申报个税吗?当时系统没有添加的,谢谢老师
#提问#母子公司的往来借款,如果签订借款合同到期约定了利息,这种借款是挂往来款吗?那现金流量科目选啥呢?收到与经营活动相关的往来还是筹资活动取的借款吸收的现金?
供应商损坏了我们的资产,我们找外面的人维修,再找供应商要钱,这种情况下我们公司营业执照上没有修理和维护这一项,我们是否可以给供应商开服务类发票?
21年本单位与股东A发生业务往来,挂账资本公积股东A,22年A与B签署股权无偿划转协议,将持有本单位的全部股权无偿划转给股东B,现在本单位是否要调整挂账资本公积的辅助科目的名称把A变成B?
老师好,公司做了社保登记,怎么查询是不是关联成功了呢?谢谢
老师请问下,出口销售发票,如果是人民币,那汇率还需要写在备注栏吗?如果要写是要怎么写?
老师: 我公司最近资金短缺,我公司是分公司,总公司给我们在第三方平台贷款了30万,公户到账显示的是第三方的公司付款,后期这笔钱不需要我公司还款,这笔钱相当于总部公司的预付款,可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ,第三方付的款,总部尾款付款70万,开发票开100万 ,这100万的资金里面是30万是第三的钱,怎么解决。三十万贷款总部还款。
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
是的,做了无票收入,挂其它应付款
你现在开了发票吗?开了发票你才能红冲五票收入,然后再做发票的。
要是这样的话,可以的,你税务局的意思是你这个进项永远不允许抵扣吗?
我们公司基本很少开发票,都是做的无票收入
不是的,你红冲了无票收入之后,你开了发票。
没有开发票,有销售收入
那你们有无票收入,你正好做了无票收入不就可以。
你也不用红冲的。为什么要红冲?
那如果有销售收入,就不管他了吗?挂的其它应付款,直接冲其它应付款吗?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。