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老师,我们是商贸公司,支付出去的劳务费有17万该怎么入账,可以一次性计入管理费用吗,贷方直接走银行还是应付或其他应付

2023-01-10 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 15:30

你好,这个属于当月的费用吗?如果是的话可以。

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快账用户7859 追问 2023-01-10 15:31

贷方怎么走呢,老师

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:34

借管理费用,贷银行还款或者是应付账款,应交税费、个税。

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快账用户7859 追问 2023-01-10 15:35

直接走银行就显示不了收款方的名字了,所以想过渡一下,但很纠结不知道是因为应付还是其他应付来过渡

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快账用户7859 追问 2023-01-10 15:36

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:37

不用客气,工作愉快。

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你好,这个属于当月的费用吗?如果是的话可以。
2023-01-10
您好 借:其他应付款18.5万,贷银行存款18.5万,再借财务费用3.5万,贷其他应付款3.5万 这样比较清晰
2022-04-26
您好,这个是没错的,其实就是说,待售转服的话,专票是不能抵扣的
2023-06-14
可以那样做的,做平就行
2025-03-26
你好,按照你实际使用进入 相关费用就可以了 你是冲预提费用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
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