你好,你最好修改一下你账务处理啊,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,你当时做了这个分录,把这个固定资产清理改成其他业务收入。
清理固定资产,收入做账做在固定资产清理了,和企业收入增值税申报表上的收入相差那个数字,年底需要调整吗?怎么调整
老师好,处理固定资产时,没开发票,但已报增值税未开票收入了,借银行,贷固定资产清理,应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万,我的帐上年收入是26万,相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗?需要调整吗?
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,去年做的1.借固定资产清理4990.31累计折旧56120.80贷固定资产61111.112.借现金29000贷固定资产清理290003.借固定资产清理24009.69贷营业外收入24009.69,麻烦详细说下怎么填表?
去年误把固定资产清理了,做了借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,借:现金,贷:固定资产清理,借:固定资产清理,贷:营业外收入,也没交增值税,这种情况今年能冲回吗?报去年年报时要不要调减收入?如果今年把这台固定资产清理了,重新做正确分录吗?
去年误把固定资产清理了,做了借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借现金,贷固定资产清理,借固定资产清理,贷营业外收入,今年冲回分录怎么做?年报要调减收入吗?
老师 一般那个行业开票需要备注呢?
期末外币调汇的原理就是看我外币在最后一天的实际价值跟我账上记载的人民币的差额,是这样吧。
计提和缴纳印花税的会计分录怎么做?
老师,广告公司不大不小那种,需要用电算化做账吗?他们有广告下单软件,上面就有客户往来
老师,银行回单有一笔贷款发放,然后又转给A、B\\C三个公司,备注是写着用于归还重组贷款,请问这个是算归还贷款吗?还是什么意思,分录是怎么做呢?我不懂是做归还长期借款还是算是借给其他公司?
老师好,收到挂靠方的发票和合同一起附在付款申请单后面做一个凭证,付款的时候直接用银行回单做附件做一个凭证可以吗?还是怎么样做比较好呢?
老师,生产制造业发出一吨产品样品,运费我们自己承担,收到物流公司开具的运费发票,需要怎么记账呢
老师好!请问百分百股权收购,收购方如何做账?里面有转让方买的地,还没有开发,公允价值入账后地的成本怎么算?买地发票名字也不能变更了,是不是工商股权变更完了,买地发票名称也不重要了,因为所有股权都转了?麻烦老师详细回答一下,多谢
分公司和总公司要怎么入账报税的
员工聚餐费,员工代付的,怎么做账,是直接借管理费用福利费贷其他应付款吗
固定资产清理科目余额怎么办
你好,结转到营业外支出里面。