你好,不影响,不用调整。你自己做备忘录就可以了
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
老师,我这家把固定资产车卖掉了也开票了,资产处置也做了凭证,开的票我没挂主营业务收入,挂的是固定资产清理科目,利润表上本年累计收入和增值税申报表本年累计收入存在差额,差额就是固定资产清理的这笔,这个是正常现在是哇?
老师,这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写? 借:固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷:固定资产 210。 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2。 借:银行存款 82 贷:固定资产清理 80 应交税费——应交增值税(销项)2 (老师,题中说的是相关税费2万,但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了,不知道怎么写) 借:资产处置损益 28.25 贷:固定资产清理 28.25所以净损失28.25w,影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗?
老师好,处理固定资产时,没开发票,但已报增值税未开票收入了,借银行,贷固定资产清理,应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万,我的帐上年收入是26万,相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗?需要调整吗?
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
老师,有一批出口货物,出口退税率是9,开进来的进项是13个点,那差的4个点进项改怎么入账呀?
老师好,公司收到法人打到银行的实收资本会计分录是借银行贷实收资本法人对吗
老师BD选项没理解?第二题
老师,我想问一下季度印花税,都是按销项发票的不含税金额去计算,还是按含税销售发票的金额计算,还是说要根据实际情况,在证据不齐,比如合,那就按发票的含税金额去计算缴纳印花税,在证据齐全的情况下就按发票的不含税金额计算缴纳印花税,是哪种情况?
老师,附表二的高铁票计算抵扣的不含税金额要四舍五入吗?
老师,我们是餐饮业,公司没有车,但是有加油费,这种怎么做账呢
除了法人,股东也可以转钱给公司走往来吧
老板,公司要注销,固定资产没折旧完,未分配利润30万,其它应付款26万,未完全实缴,只实缴了11000元,这种情况能注销得了吗
打印会计账套时,现金银行日记账包括其他货币资金吗
求教:法人没有自己实名的手机号可以注册电子税务局吗
那我报所得税申报表本年收入是按利润表的收入来填吗?
你好,按利润表的收入来填
好的,谢谢
你好,不客气,祝你工作愉快