你好,是建固定资产吗?如果是计入在建工程。没有付款用应付账款。

为什么会存在往来科目长期挂账的情况?应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录?其他应收款与应付款,应付账款和预付账款
老师,我们是做规划设计的,对应项目的代理费,往来科目用其他应付款,还是应付账款
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
老师,公司应付材料款项,科目设置为应付账款-往来,可还有一些费用之类的款项,这个是设置为其他应收款,还是也设置为应付账款-往来
支付往来款应该用什么科目?用其他应收款还是应收账款?还是用什么科目呢?
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%
设计牛棚的设计费怎么记账,记什么科目?
。借在建工程贷应付账款。