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建筑行业,12月份在甲方要求下开出了千万的税票,但工程款没有及时回款,材料款不能及时支付,成本票不能及时开具,导致利润增加,所得税这一块有没有什么好的处理办法可以少交一点?合理避税吧 这样的情况也是建筑业的常见情况

2023-01-10 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 16:33

你好,可以先暂估的,只要汇算清缴之前发票到了就行。

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快账用户3932 追问 2023-01-10 16:36

汇算清缴前发票不是跨年了吗? 我账务上怎么做?是把今年的票纳入到12月份里吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:40

是 借主营业务成本贷应付账款,然后发票到了之后 借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款

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你好,可以先暂估的,只要汇算清缴之前发票到了就行。
2023-01-10
同学你好 你可以按完工比例来确认收入 2.是劳务费就可以顶
2020-10-09
同学你好,现在只能按开票来纳税,中途没法改变,(如果一开始就用进度去确认收入,是可以的,这个在税务局做个备案,)现在已发生了,只能是按开票去完成;
2021-10-18
您好: 清算汇缴这项,您理解正确。退税,是符合特定要求的才可以。盈亏这种就不用多想了
2021-08-31
同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
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