你好,其他应付款明细是贷方的,填写计入 其他应付款 栏次 其他应付款明细是借方的,填写计入 其他应收款 栏次

老师,资产负债表,其他应付款是负数,但是下面的名字科目也有贷方,但是借方大于贷方,如何调整?
老师你好,其他应付款-股东之前是贷方余额,现在已经变成了借方余额,且资产负债表的负债总数已经为负数了,是否要调到其他应收款科目
短期借款科目余额表贷方有300万,但是生成的资产负债表负债里面的期末数没有300万呢
老师您好 公司需要出具数据 调整资产=资产+负债借方-资产贷方 在公式设置时 资产贷方和负债借方都是用负数表示 请问应怎么设置公式 资产-负债借方-资产贷方吗 但是不太理解 可以解释一下吗?
老师,问一下科目余额表其他应付款科目是借方余额,应收账款是贷方余额,编辑报表的时候应该填写负数?还是可以调整下
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
其他应收款的借方+其他应付款借方, 其他应收款贷方+其他应付款贷方,这样调整行吧?
你好,是的,是这样的
把调整后的金额跟其他应收款+其他应付款总帐余额核对,这样对吧?
你好,不是与总账,而是明细账 资产负债表 其他应收款=其他应收款明细借方余额%2B其他应付款明细的借方余额 其他应付款=其他应付款明细贷方余额%2B其他应收款明细的贷方余额