你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额?

老师,到月末增值税计提结转的会计分录是怎样的?
老师你好,请问企业所得税计提缴纳和结转的会计分录怎么做?
你好,老师,想问一下增值税月末结转,计提,以及交税时的分录都应该怎样写?
老师你好,我想问一下小规模结转增值税怎么做会计分录?谢谢啦!
老师你好,请问增值税从计提,到结转,到缴纳的分录怎么做?
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
一般纳税人,目前进项大于销项
你好,一般纳税人,进项大于销项,结转增值税的会计分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
如果进项小于销项呢 就把转出未交分录放到贷方吗
你好,如果进项小于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税