你好,是一般纳税人单位,销项税额大于进项税额吗?

老师,你好!请问一般纳税人,结转增值税和缴纳增值税的会计分录怎么写?谢谢
你好 结转缴纳的增值税分录怎么做
老师你好,请问增值税从计提,到结转,到缴纳的分录怎么做?
老师你好,请问软件退税(即征即退)的增值税结转和缴纳的分录分别怎么做呢?
#提问#老师你好,结转增值税的会计分录怎样做
为建筑工地运输材料,开陆路运输发票,没问题吧
老师你好!季度财务报表第二季度现金流量表中本期期初现金余额这个数据怎么取数
除草剂是免税的吗?
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
是的,一般纳税人。 销项税额大于进项税额 销项税额小于进项税额 请问这两种情况的整个计提结转缴纳流程的分录怎么做呀?
你好 销项税额大于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 销项税额小于进项税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
销项税额大于进项税额,结转分录: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,是的,是这样的
好的,我看到之前还有两个科目,分别是 “应交税费-已交税金”和“应交税费-待抵扣进项税额” 有 在借方的期初余额,请问这是什么情况
你好 应交税费-已交税金,代表预缴的增值税 应交税费-待抵扣进项税额,代表辅导期一般纳税人 认证了还没有抵扣的税款
哦哦,好的,为什么会有预缴增值税呢?
你好,那就需要问做分录的人 比如建筑业外出经营,就会有预缴增值税