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对供应商进行罚款,而形成的营业外收入10000元,交税要交什么税。怎么计算税款

2023-01-10 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 17:33

这个具体的是什么业务的,业务已经完成了吗?如果是的话,和你单位的主营,也就是你和对方的业务,一个是税率,如果业务没有发生罚款,做到营业外收入不需要交增值税。

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快账用户6566 追问 2023-01-10 17:54

是和供应商有5W的货款,其中减去1W对完罚款。打款过去4W已经完成了。 我们公司是开出去的餐饮6%的税率。对方开来的发票是调料13%。 这个1W的罚款,形成的营业外收入是属于含税收入,对吗?用的税率是哪个?

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齐红老师 解答 2023-01-10 17:56

那你直接坐营业外收入 相当于少支付了货款 别缴纳增值税

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快账用户6566 追问 2023-01-10 18:08

没明白意思,这个1W的罚款是不准备打过去的

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快账用户6566 追问 2023-01-10 18:09

对方开发票过来,是开的5W

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齐红老师 解答 2023-01-10 18:09

哦,我知道的,借库存商品,5 贷银行存款4万, 营业外收入1万。

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快账用户6566 追问 2023-01-10 18:11

那这个1W元,是不用交增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 18:12

是的 不需要缴纳的

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这个具体的是什么业务的,业务已经完成了吗?如果是的话,和你单位的主营,也就是你和对方的业务,一个是税率,如果业务没有发生罚款,做到营业外收入不需要交增值税。
2023-01-10
您好,
借:应付账款
贷:营业外收入
2025-01-22
您好,借应交税费-应交增值税100元  贷 营业外收入
2023-12-16
你好 退税率和进项一样的可以
2020-11-24
你好,你的增值税不用三级科目,应交税费应交增值税就可以啊,分录是正确的。
2021-07-09
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