您好,借应交税费-应交增值税100元 贷 营业外收入
小规模收入税费做账分录,借,银行存款,10000贷,主营业务收入,9900.99应交税费-增值税99.01 免税的99.01怎么做啊
老师,收到收入时,税费是不是应该直接进行账务处理?例如,我们收到10000元 会计分录: 借:银行存款10000元 贷:主营业务收入9900.99元 应交税费-应交增值税99.01元 是这样吗?
增值税减免的会计分录怎么做?例如,本月收入10000 会计分录: 借:银行存款10000 贷:主营业务收入9900元 应交税费-应交增值税100元 而我又是小规模纳税人,我这个增值税应该怎么进行账务处理?
小规模纳税人有一个10万的收入,会计分录是 借:银行存款10万 贷:主营业务收入 99009.9 应缴税费-应交小规模增值税 990.1。这个分录对?其中这个应交小规模增值税怎么处理呀?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数