你好; 你是不是调整过跨年损益科目 ; 调整过 才会影响报表不平的
老师,我冲去年多计提的税金做了个调整未分配利润的分录,导致资产负债表未分配利润期末减期初,不等于利润表净利润,我怎么处理啊
使用以前年度损益调整科目,会导致利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润的期末数减期初数
老师,以前年度记账混乱,导致现在资产负债表中的期末未分配利润不等于期初+净利润,这个怎么办啊
今年4月份做了一笔以前年度损益调整,冲减利润分配,导致现在资产负债表里未分配利润期末减去期初数,不等于利润表里净利润,我应该调整资产负债表哪里
因为年初未分配利润问题,导致资产负债表期末未分配利润减期初未分配利润不等于利润表净利润,那我的账到底对不对啊
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目?你每个答复都不一样,麻烦详细的会计分录和结转成本分录指导一下,谢谢
老师好,请问厂家设备让我们交了2万设备保证金,保证后期试剂要做上量。然后设备现在没要我们的钱也没开发票。我们设备卖给医院5万,这个我们是不是不能做成本?因为没有进项只有销项,老师写的详细一点吧
老师,你好,我们公司草编工艺品出口,有开农产品收购发票,也是可以正常退税的是吗?
请电子税务局财务报表本期金额和上期金额如何填写
老师,非公司人员抽中1千元现金,交了200元个税后领到手800元,这200元会计分录应该怎么写呢?
我们是地产公司,这个发票怎么做账呢?体育公司开出来技术服务费,怎么跟地产公司产生连接呢
租赁费是按含税还是不含税金额交,开票开的专票
老师们请教一个问题,2025年补2024年企业所得税的时候,让做了73万的未开票收入,我做了借:应收,贷利润分配-未分配利润、应交税费,这样对不对。今年8月有把发票开出来了,我需要怎么样在在入账
请教 汇算清缴的时候,有个工资这块要填写应发和实发,就是什么账载金额 比如24年计提的工资,有部分没发,在25年汇算清缴前给发了,这部分也可以税前扣除。 那资产负债表不是数据截止24年12月的嘛,那个25年才发的工资这个金额要不要在这个资产负债表上调整数据的?银行行存款余额和应付职工薪酬余额
老师,长期股权投资权益法下所有者权益变动,要做账,如果这个长期股权投资投资亏损。那这个亏损,税法上认可吗?
我是调整过一点,就十几万,但是我们现在相差500万多
我们这是调整确收版的财报,可能之前是把应收账款调错了,导致现在和实际不符,我应该怎么调回来呢?不用调凭证,只调报表,或者说怎么解释比较哦合理
那你说明不对的 ; 那你去检查下 损益科目 是否都结转了。 检查下 ; 不可能差异那么大的
老师,我确定都结转了,我说的是我们调整后的确收版的财报,这个确收版的财报没有做凭证,就是只调报表了,以前年度累计的确收版财报,我现在查出有出入,就想问您怎么解释比较合理
你好; 你这个肯定是 分录哪里没有做对导致的; 你去看看 你 以前年度损益调整数据 有那些 ; 说说看看
老师,我们这是确收版财报,没有做凭证,只是调整了报表,跟我做以前年度损益调整没关系
你好; 你的意思 你在 随便编制数据来报; 没有做账 ; 你怎么来的数据哦
老师,不是随便编制哈,可能是以前营收的数据和应收账款没有核对好,导致净利润与实际有误差,之前人员都没有应收台账,这是我今年整理后才发现的,导致更新实际应收账款后期末未分配利润不等于期初+净利润
你好; 那你再去核对下; 你肯定数据做的不对 ;差异那么多金额