你好,同学,根据申报表系统数据计提处理

老师,收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提: 借:所得税费用 10 贷:应交税费-应交所得税 10 交税: 借:应交税费-应交所得税 10 贷:银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借:银行存款 3 贷:所得费费用 -3 (是正数还是负数)
记提所得税:借:所得税费用293726.03贷:应交税费-应交所得税:293726.03这个是做账系统的数 还是按申报系统的数计提:借:所得税费用33745.21贷:应交税费-应交所得税33745.21,这个是申报系统的数,应该怎么计提?
一月申报12月时要交所得税,今年入账计提这样操作对吗?还是应该去年就计提?账务处理是借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款
计提1季度所得税费用是 借所得税 贷应交税费-所得税 交的时候借 应交税费-所得税 贷其他应付款-法人 收到退的所得税是借银行 贷所得税么?这样的话 所得税余额有数字了
计算当期缴纳 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:递延所得税资产 (当期缴纳,以后少交) 贷:所得税费用 借:所得税费用 贷:递延所得税负债(当期少交,以后多交) 计算应缴纳就变成了 借:所得税费用 递延所得税负债(增加应交税费) 贷:应交税费——应交所得税 递延所得税资产(减少应交税费) 缴纳: 借:应交税费----应交所得税 贷:银行存款 是不是这个关系?
利润表上的,本期金额,上期金额是填哪几个月的累计数一?现在申报2025年12月
计提工资,公司承担个人所得税怎么做账,分录怎么写
老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
发票发现比暂估的金额多,怎么办,据票入账吗
后期怎么做账,目前还没有收益,投资收益之类的账啊?用做?什么时候做投资收益?
朴老师,请问劳务费现在应该怎么开?
请问:厂房要交到大队里的土地年租金属于什么费用?还有:城镇土地使用税和房产税,属于什么费用,凭证怎么写
进项税额的增加导致按期计提折旧后固定资产净额为零?这种在金蝶云星辰软件中怎样调整数据?
2024年12月的奖金,2025年1月份计提的,企业所得税已计入成本费用的职工薪酬包含吗
老师,我们是小规模纳税人,2025年第四季度开出发票30多万,取得发票10万。还有20万已经收到货了,票还没有开出来,估计到2026年才能开出来。我这成本怎么结转
做账系统的293726.03应该是没有减免,所以是这个数是吗?
就是按照你实际最终要交的那个金额去计提处理。
可以理解为作账系统里面的数有时候不一定是准确的是吗?
对的,因为账务处理它是根据你的账务处理来的,你在申报的时候可能会有一些数据差异。