您好,要是小微企业的话,20万*2.5%这个是需要缴纳的企业所得税
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
请问老师,我是12月份初刚开通税务,我这个月账上打入2万元,票还没有开,我之前账上有两万是政府补助,我们小规模纳税人,种植大米,是免税农产品,那么我这个月是不是要开始做账,2022年的1月我要申报纳税吗?是企业所得税吗?还有我做账是不是,借:银行存款 贷:营业外收入。借:银行存款,贷:预收账款 12月末结转分录借:营业外收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
老师,小规模,合伙企业,截至今年5月资产负债表未分配利润约为 -37万,1-5月无收入,6月预计收入60万,会计分录:借银行存款,贷主要业务收入 对吗?增值税免税是专票免还是普票免?增值税如果免交,2季度的个人所得税要交多少?税率多少?可以到明年3月底汇算清缴前再交吗?这次交了季报的个人所得税,如果3或4季度亏损了还能退吗?多谢
老师,如果小规模纳税人,自产自销的,就是那种农产品,开发票都免税的那种,如果2022年12月末,结转本年利润到利润分配未分配利润里面去,是贷方二十多万,是不是意思要缴纳二十多万的企业所得税,要缴纳多少钱呢?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师森林资源病虫妨害,这种开票大类是什么呢
公司关闭,固定资产,跟原材料要买掉 ,有些东西账套上没记账,能开具发票吗
请问老师,我A公司投资了B公司, 然后C公司想收购我A公司在B公司的股权,那么股权转让款是汇入A公司还是B公司呢?
您好,工会经费能用于食堂买菜吗?
老师,残疾人就业保证金申报里面,上年在职职工工资总额从哪里能快速查到?查什么科目
老师以前年度损益科目取消了吗
老师,现在汇算清缴完了退以前年度的土地使用税税记什么以前年度损益调整吗?明年汇算要不要再动了?
亲爱的老师,我想问一下工资薪酬的分录。与它相关的银行转账回单,我把相应的银行转账回单附上,分录与回单,资金运动是怎么对上的,麻烦老师详细解答一下,麻烦您了
铁路电子客票购买方名称为个人,可以报销吗?
老师,小规模的网络科技公司,收到的网络服务费入什么科目
那是多少钱
就20万来说这个税额是5000