同学你好 税局查补税,应该有处理通知单。自行查补,就是收入直接乘以9%,,但是,有留抵的可以以留抵抵减。 增值税申报,查增收入填在4栏或6栏(随填附表一),调减进项税填在附表二后计入14栏,应补税款填在16栏或22栏,已补税款填在37栏. 企业所得税汇算清缴时候申报 请参考

老师税务局稽查清算补交的增值税,印花税,企业所得税怎么申报呢?(房开企业清算)
稽查后预缴增值税 跨年了 企业所得税汇算清缴还没结束 企业应该怎么做?账务和相关申报表?
老师,前几天税局对我公司稽查。然后2020-2021年的收入都有增加补税申报,那么补税清楚以后这个企业所得税应该要怎么办呢?
企业所得税清算报备时提示2019年印花税,怎么交?
请问房开企业,如下问题,谢谢! 第一:城镇土地使用税在办理土地增值税清算完成不要再缴,还是要等企业所得税 第二:税务稽查的增值税计入到应交增值税下,在企业所得税清缴时,如何处理,
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
税务稽查印花税款去税务大厅柜面填表,大厅人员录入系统然后申报缴款,应该还有滞纳金。 借:税金及附加-印花税, 借:营业外支出-滞纳金, 贷:银行存款。
老师 要求现在补交企业所得税 企业所得税没有看到补交的界面
那只能去现场了,网上目前没有。汇算清缴都还没有开始
好的 谢谢
客气了,期待你的五星好评