第一,城镇土地使用税在办理土地增值税清算后仍需继续缴纳,直至土地使用权终止或转让。企业所得税是另一项独立税种,与土地使用税无直接关联。第二,税务稽查的增值税应计入应交增值税科目。企业所得税清缴时,需按税法规定调整应纳税所得额,并申报缴纳企业所得税。

房地产一般纳税人,州里面的税务稽查要企业补缴前2年的税,2020年12月的增值税50万、土地增值税35万、企业所得税20万。 公司现在没有钱交,年底了,要做一个计提,好申报第4季度的税,请问会计分录怎么做?
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
一、企业销售房产要交(增值税、企业所得税、印花税、土地增值税、城市维护建设税及教育费附加) 二、企业购置办公用房屋应交的税种有:在购房时缴纳契税、印花税; 以后每年缴纳土地使用税和房产税。 老师 麻烦帮忙看看对不对?谢谢
请问房开企业,如下问题,谢谢! 第一:城镇土地使用税在办理土地增值税清算完成不要再缴,还是要等企业所得税 第二:税务稽查的增值税计入到应交增值税下,在企业所得税清缴时,如何处理,
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
请问土地使用税终止如果认定
土地使用税终止的认定通常基于土地使用权的丧失或终止。这可能包括土地使用权到期、土地被收回、土地转让等情况。一旦土地使用权终止,纳税人应停止缴纳土地使用税,并及时向税务机关办理相关手续,以确保税务合规。
2023稽查,2023年企业所得税不交情况下,要申报吗
己经卖出了一部,并办理房产证,可以向税务申请己售面积减征吗
同学您好,是的,即使2023年企业所得税未交,仍需进行申报。对于已售出的房产部分,可以向税务部门申请按已售面积减征相应的房产税。具体操作和申请材料可能因地区而异,建议咨询当地税务部门
请问申报企业所得税在哪表,帐务如何处理,谢谢!
企业所得税申报通常在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》中进行。帐务处理包括收集并整理与所得税相关的所有凭证和记录,如收入、成本、费用等,确保按照税法规定准确计算和申报所得税。