您好 1.甲方如已向乙方开具发票,需申报缴纳增值税及附加、企业所得税等相关税费 2.甲方如未向乙方开具发票,符合收入确认条件 有申报缴纳义务
老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理
假设建筑行业甲企业于2022年签合同给乙企业做几个工程后,乙方应付甲方200万,但是实际2022年底完工后乙方实际未付款,问1.甲方如已向乙方开具发票,是否需申报缴纳增值税及附加、企业所得税等相关税费?2.甲方如未向乙方开具发票,是否有申报缴纳义务?
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
老师,个人在国际网站卖货,收到美金体现到自己卡里,要缴纳个税之类吗
甲方给我们代发工资 甲方有没有权利把这部分入他们自己的成本
今天可以中级报名了吗
老师辛苦,您看一下我填的这个主表的地方,金额对吗?
请问老师,我司客户方是美国公司,美国公司采购我司一批货架,这批货是发往日本(最终使用方),报关的话肯定是国内到日本,但客户方为美国公司,恐怕支付费用也是美方支付我司,那这样符合出口退税吗?
老师,小规模纳税人出口报关,不涉及退税吧
外贸出口,exw方式1000,国内运费100。报关单商品价格也是1000,杂费填的运费100。收入发票是按照1000吗?运费是卖方代收代付,买方已经支付1100到账。这单退税有没有问题呢。看到exw不管运费。那这单已经发生怎么处理呢
老师,您好!请教您 本企业是挖机租赁公司,我们的成本是油费,人工,修理费,还有外请租挖机。 但由于建棚子放挖掘机和轮胎配件等,购买了一批钢材请了工人建,请问老师,买的钢材发票和劳务发票,应该如何做账务处理呢? 谢谢老师指导!
老师,工商年检1到3月有人参保,12月没有参保人,还需要填人数吗
老师,您好,我接手的一个公司,才知道,四月份的个税还没有在自然人扣缴端申报,这种情况,是可以直接在软件里面选择4月份,进行补申报,还是要让税务那边修改后台,我才能补申报4月个税?
在甲方未开票的情况下,收入确认的条件是什么?
您可以参照下面图片