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老师,其他企业无偿转让一笔债权给我们公司,是不是就是涉及到企业所得税的问题?这笔债权计入营业外收入?同时这笔债权对应的债务也由我们公司对外支付,那么是不是债权债务之间的差额我要交企业所得税?支付的债务是不是计入营业外支出?

2023-01-11 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 07:51

对,没错,这个差额你们是需要交企业所得税的。

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快账用户9313 追问 2023-01-11 08:44

那我对外付债务对方是不是还需要给我开票?

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齐红老师 解答 2023-01-11 08:45

这个是不涉及到开票的

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快账用户9313 追问 2023-01-11 08:49

那我对外支付债务的依据呢?其他企业转让这笔债权是因为企业已经不存在,前期还有笔工程款未收回票已经开出去了,现在他们同甲方商量支付到我公司。同时债务方以前还没对他们开具发票,但是现在发票也不能朝之前的公司开了。

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齐红老师 解答 2023-01-11 08:50

抱歉,这个我就不会填写了。

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对,没错,这个差额你们是需要交企业所得税的。
2023-01-11
你好!你们发票怎么开?一般纳税人还是小规模?
2023-03-04
借应付账款,贷营业外收入。交所得税的。
2024-10-11
你当了,对于您公司这笔款项不应计入投资收益或营业外收入,而应冲减对原子公司的应收账款。
2024-08-22
 您好,1.不可以的,咱写个分录看,根本不能把账上的往来冲平的 2.把债权债务清理,应收收不回是营业外支出(但不能税前扣除),应收而不付是营业外收入,我们悄悄把应收应付对冲 一些,但这个操作不能在注销前1年(我朋友公司这样操作税务局把这个调整分录调出来了) 3.清算申报就是跟我们账上的数据填,如果有疑问风险科会有回复我们 4.转让不了的,转让了现在的公司就欠正常经营公司的款了,往来又不平了 5.不是的,税务会看我们这一年的申报数据的,异常的变动会跟我们联系问什么情况
2024-11-26
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