你好,同学 因为实际你们是受益方,你们支付,要代扣代缴的

老师,请问一个问题,我们支付给国外的佣金,非居民企业完全发生在境外,我们是否需要代扣代缴增值税或者所得税?
老师好,我们给国外一单位支付服务费,他们只提供一份形式发票。我们需要纳税吗?如果是支付给国外个人的,我们要代扣代缴,这是付给国外企业的,不需要代扣代缴吧?
老师我们有一个非贸付汇,当时代扣代缴了增值税,是付给外国一笔服务费佣金,现在业务提出如果这个不付给外国,是不是不用代扣代缴增值税
老师咨询您个问题,我们给国外公司支付了一笔外汇,服务发生地在国外,那么就这笔外汇而言我们是不需要代扣代扣企业所得税的吧
有个问题想咨询下大家,我们给国外公司支付了一笔外汇,服务发生地在国外,那么就这笔外汇而言我们是不需要代扣代扣企业所得税的吧?这个活动完全发生在境外,服务内容也在境内产生
食堂费用,一部分公司出一部分员工出但是员工承担的我们已经从工资扣除在发放但是之前又计入到其他应收款里面去怎么把这个其他应收款冲消掉并且计入到其他应付款(不知道要不要计入)之前支付给食堂费用借:管理费用-职工福利贷其他应收款银行存款但是这个其他应收款我们是已经从工资里面扣了
你好,请教一个问题我在社保费管理系统里面有找到职工参保信息,但是日常申保里面没有记录要怎么处理?怎么做社保申报,怎么缴纳社保?
小额纳税人公司(城信信息)跟A公司签了50万的合同,1个点的普票;我能拿城信信息跟一般纳税人公司(巨天科技)签个背靠背的合同,巨天科技不开票给城信信息,我把跟A公司转到城信信息的50万,直接转到巨天科技吗?
老师,我想问一下发生在国外的业务收的款100万是属于免税的吗?
老师您好,一个表格打乱了数据,我要是想在另外一个表格找数据建议哪个函数?没有唯一性
老师,我们是新成立的商贸公司,本月要开出去400万的材料设备发票,但是本月无法取得对应的进项发票,本月形成的增值税,能否在真正取得进项发票的时候申请退税呢?
老师你好,实缴不能从一般户走嘛
老师,这道题答案怎么选 答案是 1,看不懂老师早上好,请问残疾人保障金,统计的是应发工资还是实发工资?
老师早上好(税一、税二) 我有个问题,就是“出租车公司向使用本公司自有出租车司机收取的管理费用按陆路运输服务”,这个是说司机是跟出租车公司签劳动合同,比如一个月跑出租不管跑的营业额有多少,司机都要给固定的钱也就是这里的“管理费”给出租车公司,所以按交通运输来收增值税,是这样理解吗?然后司机拿剩余的营业额是按照工资去交个税吗?重点我想知道司机拿剩余的钱是按什么去交税,交什么税。谢谢
营业费用是不是指的销管财
怎么操作呢
这个活动完全发生在境外,服务内容也在境内产生
如果完全在境外,境内de公司为啥支付钱呢
境内公司支付钱,税务局默认是境内的业务,要去税务局代扣代缴,申报
就是境外企业为境内企业提供发生在境外的服务
这是情况算什么呢
这样的话,不需要代扣代缴
根据财税【2016】36号文第十三条第一项的规定,境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务不属于在境内销售服务。
服务发生地完全在境外,且没有提及该国外公司在中国境内设有机构或场所,所得与其在中国境内的机构、场所没有实际联系,因此该笔外汇支付不需要代扣代缴企业所得税。对吗
是的,对的 这个说法没问题的
嗯嗯,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,