你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目 需要增加固定资产,然后按月计提折旧

老师,2021年我公司购买三辆新车,享受固定资产加速折旧时时三辆车都要加速折旧还是可以只用一辆车加速折旧
老师,5月份公司买了一辆车,收到发票 已做固定资产并计提折旧,,本月公司收到一笔款 转账摘要为 销售折扣 我该如何入账?
公司购买车辆,发票开具还没有收到,是直接计入固定资产还是先进预付?折旧是下个月提还是当月?
老师你好,我们是公司,公司购买车辆,收到发票如何做账?车辆是不是要增加固定资产每月进行折旧
你好老师,我们公司购买的骑车,缴纳车辆购置税28000元,做会计分录是不是借:固定资产,貸:银行
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
好的,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。