咨询
Q

你好,民营医院员工的临床检验中心培训费已支付款项报销,但是发票未到,月末怎么做账

2023-01-11 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 09:19

学员你好,如果金额确定,月末正常入账就可以,发票回来贴回去

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员你好,如果金额确定,月末正常入账就可以,发票回来贴回去
2023-01-11
这个是员工自己承担的,从工资里扣。然后那就不能给公司开发票了,是给个人开发票。 单位垫付时 借其他应收款贷银行存款。 发工资的时候扣回来 借应付职工薪酬贷其他应收款。
2024-01-11
您好,这个还要其他的吗
2023-11-02
你好 (1)从2016年7月到2016年12月期间发生人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费等共计8万元整。 借:管理费用,贷:银行存款等科目 (2)2日,向银行取得为期3年的借款200000元,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)5日,木子公司收到甲公司作为投入资本的专利权一项,双方协议价值150000元(假定余公允价值相符)。 借:无形资产,贷:实收资本 (4)10日,某零售企业收到一家供货单位发来的座垫300个,每个进价20元,增值税专用发票注明的价款共计6000元,增值税1200元。每个座垫的含税售价为30元,商品尚未到达,货款及税金均未支付。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (5)15日,公司开出转账支票一张,向希望工程捐款300000元。 借:营业外支出,贷:银行存款 (6)月末,根据工资结算汇总表按用途分配工资,其中企业行政管理人员工资16480元,企业销售机构人员工资19600元;同时,以银行存款发放职工工资36080元。 借:管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2022-12-07
你好,(1)购入原材料一批,价款50万元,增值税6.5万元,货款已付,材料验收入库。 借原材料50 应交税费--增-进6.5, 贷银行存款56.5
2022-10-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×