你好 ; 12月正常做开票收入 ; 1月才做红冲收入分录

老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
12月份开的发票,今年1月份开了红字冲销,要怎么做账呢
22年12月开的票,23年1月红冲,可以抵减22年的企业所得税吗?这个账怎么入?
22年12月份开的发票。23年1月才冲红,那增值税报表多了冲红的这笔钱,在12月份怎么做账呢?
老师,去年的开发票12万的收入,23年发现发票有问题,23年1月份红冲重新开具了,那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧,不管他今年有没有红冲是不是