你好; 1. 一笔笔的处理 1; 之前遗留的本身应该是成本费用 ;没做账是吗 ? 你啥准则的 ;2. 去年的 你什么准则; 看是否做一个明细账 一笔做 总额处理
老师,我想问一下,17年的账上付了一笔款,发票开的也是17年的发票,但是之前的会计并没有进入费用,一直在预付款里带着,今年这笔账怎么处理。(发票开的是17年的发票,今年记的到什么科目里合适)
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施,当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了,现在几年过去了账上还是挂的预付账款,没有发票这个应该怎么处理呢?
老师,我们收了很多招生费,这些都放在了预收账款里,等着之后按完成率转化成收入,现在遇到个问题就是这些招生费里,我们还要付给别的公司佣金,可是这个比例没有固定的,一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款,一部分放在其他应付里,这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话,之后如果付出去佣金了,科目要怎么做
老师,我们账上预付款里面,1.绿色标记的部分是前几年遗留的问题,没有票,之前的会计挂在那里。2.红色标记的部分是去年入账的,应该做费用,做错了挂预付去了。我想问下我现在想处理这些问题,怎么做比较好
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师,接受固定资产的投资缴纳的增值税和印花税要计入固定资产的成本吗?
老师,请问原始单据和发票都放外账里了,做内账需要原始单据之类的吗
老师好,如果前公司漏交25年5月份社保医保,现在的公司已经交了6-8月的,前公司还可以补缴吗?要怎么操作?
老师,公司采购低值易耗品怎么做账务处理?并且一次性全出库领用了,五五摊销的话咋做账
老师,我们是一家在新疆注册的建筑安装公司,2024年项目收入额一般计税和简易计税大概7:3,关于企业所得税,2024年开票不含税额8000万,按3%利润率缴纳企业所得税(按享受小微企业5%计算)是8000万*3%*5%=12万,税负率为0.15%,按行业税负1.5%缴纳为8000万*1.5%=120万,比前一种应多缴纳108万,老师,这种该如何处理呢?
有预计库存和资金流入报表 这种表格吗
老师,员工因为某件公事需要请人喝水和买烟送给别人,员工怎么报销?怎么写摘要
公司海关备案线上办理?具体需要什么资料?
我公司是物业公司,代收业主的电费,水费后交给供电局跟水务局,有的业主需要他们自己的水费发票电费发票,物业公司怎么给他们开发票
小企业准则,之前是没做费用,全部挂预付,也没发票。如果要处理,是不是会影响之前的利润,要调整?没票入账的话是不是就是计入该计的费用,没票就调增
你好; 1. 是的;也得调整的 ; 2. 计入费用; 汇算调增
小金额不用调整利润,我想问下2万以内能不能不调整利润,好像调整之后,我们资产负债表的未分配利润期初和期末的差额和我们利润表就对不上,老板就比较介意
你好1; 都要调整哈 ; 都要处理的
我这两万多的分录是不是不对啊?我分录该怎么写呢
你好; 不对哦; 损益科目用利润分配 去调整来做
那我该怎么写?
你好; 你要调整下分录。 把上面的损益科目都用利润分配去做即可
借:以前年度损益,贷:预付账款 是这样吗,金蝶的话需要做结转的分录吗?还是系统自己结转呢
你好; 是的 ; 系统自动结转以前年度损益调整
这样可以吗?
对的 就这样来处理即可