嗯嗯同学,是这样填报的

老师你好,请问做季度申报的时候,本期金额是指这个项目整个季度发生的合计金额吗?比如营业成本7月发生额8万,8月发生额5万,9月两万九元。一个季度合计十五万九千元,填在季度报表的本期金额吗?
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
您好,老师,请问现在申请注销的需要申报经营所得税的,当季度是没有发生的,那么定期定额的数据是填几个月的,原本是每月核定10万元的,我现在季中注销是填20万还是留系统默认 的30万
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 请问老师这个政策是截止到2022年12月31日吗?2023年1月1日恢复成月销售额为10万,季度销售额为30万?
老师帮我看下这两张表,我在申报的时候是不是这两个表的利润总额要一致 呢, 利润表中的本期金额我认为应该是季度7-9月发生的,如果说一致的话那就是本年1-9月累计下来的,现在我就搞不清到底是按照7-9月发生的填写还是按照1-9月发生的填写呢?
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了