你好; 可以的; 你报了 可以作废的

老师,股权转让原来公司3个股东,现在只有两个股东了,退出股东的股权按50万,平分给两个股东,没有出钱,请问印花税转移书具填0申报吧,税源表也是一样吧,还有就是自然人扣缴端我怎么申报出让人的个税咩,按0申报,现在是电子税务局操作
老师,想问下,甲公司的法人代表和股东都没有在甲公司申报个税,那现在两个人要转让一部分股权给乙公司,请问我要怎么在个税端申报两个人的个税,是直接按人员信息采集,再按财产转让所得给申报个税吗
请问老师,个人转让股权申报个税,12月27签订股权转让协议,那申报个税应该在1月份了?我是12月27日网上申报的,导致报表所属期为11月。这个影响吗?没有缴纳个税零申报
请问老师,我12月份申报了分类所得个税,一个是分红缴纳个税,有缴税金额,一个是股权转让零申报,两个是同时发送申报的。现在发现股权转让零申报所属期是12月份,需要再一月份申报。股息红利个税缴纳没问题。这样我可以单独把股权转让个税的申报取消吗?
请问老师,我去税务局大厅作废一项个税申报,分类所得捆绑一起申报的,股息红利申报的个税保留,股权转让的个税申报作废,大厅一般要带什么资料?现在下班了电话打不了,明早去赶时间。多谢
老师,我们是小规模,主营家装设计。26年第一季度开了张专票,虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万,那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写?
今天下午刚从小规模升为一般纳税人,现在就开专票……有没有什么风险,会不会不太好
员工人员采集信息里面的时间本来是26年1月、却写成了25年11月,现在修改这个时间会影响之前的申报吗,申报的是正确的也没有修改,对之前和后面的扣减基数有没有影响
我要是在系统更正2025年年的增值税申报表,会有影响吗?有进项不用交税
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?
另外一个姑息分红要保留的,能分开操作吗?
你好; 需要分别来报的
没明白老师?我需要保留一个,取消一个?
你好; 意思是 一个分红; 一个股权转让 ; 你到底是实际业务是什么 ;
分红个税和股权转让个税同时发送的申报
你好; 同时报送 ; 那你 是股权转让去 作废了即可; 如果没法单个申报作废的; 你就全部作废了 ;重新单独报分红个税
全部作废的话,另外一个本来属于11月分红的所属期间,现在申报所属期就变了啊,还有滞纳金。这个事情好烦
你好; 去税务局大厅那边去处理 ;如果你怕有滞纳金; 就去大厅处理 ;
只要是我网上要一次作废两个,所属期的问题改变了就不妥了
你好 ; 你害怕等下影响所属期; 就去大厅处理