借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资。
你好,2019年12月计提年终奖,2020年1月份实际发放年终奖,那么2019年12月申报个税时,计提的年终奖可以在所属期2019年12月进行申报吗
老师,我公司12月份的个税1月份已经报了,现在报11月份的个税,老板说现在做年终奖,请问这个年终奖会影响2021年的工资收入吗?
老师,您好,我公司今年12月份计提年终奖,明年1月份发放,1月份申报12月份个税,可以适用个税单独计税吧?
老师。您好。我这个月已经申报了12月所属期的个税。1月份伐年终奖金。年终奖金是不是放在2023年申报啊
老师您好,公司将年终奖放入12月,已报12月个税,个税今年1月份缴纳,那么我在12月份的会计分录怎么做呢
老师 请教一下,公司筹建期没做账,股东投资款全用于购买固定资产,当时也没取得发票,这种情况怎么才能确认实收资本?
应税项是552049.50元,计税依据是55204.95,核定计税依据是5700元,本期应纳税额:4875.50元,减半后2437.75元。 请问老师,这个4875.50元咋算出来了?
老师,这个月要季报,我在做小规模纳税人的账,我遇到一个问题想请教您一下,小规模纳税三季度开的全是普票,而且没有超过30万,我结转增值税以后,最后结账完成了,在利润表当中,营业外收入那个项目里面,没有自动显示政府补贴,我也不知道如何把这个数字填进报表里面。结果我在电子税务局报税的时候,在申报财务报表的时候,只好手动把政府补贴的数字填进去。请问大家都是这样的吗?做账软件无法自动生成利润表里面的,营业外收入下面的,政府补贴的数字,只能在报税时候,手动填?
天猫里面资金方案余额退回指的是什么
老师,我2024年1-12月所得税年报的报表数据报错了在哪改?
公司人员的报销款公户支付 后面拿公司日常开的发票来冲账可以吗
我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500(1500000*10%+1500000*1.5%),被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,被挂靠方要求我们通过从外部采购材料等再加价开给被挂靠方,通过这样的形式取回工程款,那我应该开多少的票呢,我不太会算这种的方式的
老师,我们是建筑公司,关于已抵扣、已申报的进项税,我现在要做转出处理,如何处理呢?老师
郭老师,成本法核算的长投,宣告发放现金股利,和宣告发放股票股利都怎么做账
老师我们的收入是对方拿我们药品抽样支付得药品钱,老师怎么做分录呢?
已申报12月个税,那需要放入12月份计提吗
对的,是的,是这么做的。
那我在12月份的账务是 借:管理费用1万 贷:应付职工薪酬9700 应交个人所得税:300 这样做对吗
你好,这个分录不对的,借管理费用工资1万, 贷应付职工薪酬工资1万, 借应付职工薪酬工资1万,贷银行9700,应交税费个税300,这个才是完整的。
哦哦,明白了,谢谢
不用客气工作顺利