同学你好 这个不用计提呀 收到的时候直接做就可以

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师返点的问题,先计提年度返利的帐,按照每月出库平摊该返利得金额 让我专门挂一个新的科目专门用来记这笔账这样合理吧
老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
1.某行政单位如下经济业务,编制财务会计及预算会计的会计分录。 (1)收到零余额账户用款额度80000元; (5)某行政单位上一会计年度发生一项业务活动费用600元,款项已通过财政授权支付方式支付,入账时金额误为610元,发生记账差错10元。本年度发现这一会计差错,予以更正。该项资金属于以前年度财政拨款结转资金。 2.某事业单位发生如下经济业务: (1)提供专业服务应收款项15500元,该款项经批准不需上缴财政。 (2)通过财政直接支付的方式向职工支付基本工资445200元和绩效工资123000元,两项合计568200元。 (3)向银行借入一笔款项760000元,借款期限5年,每年计提借款利息42 200元,分期付息,到期偿还本金,该笔借款用于工程建设,工程期限为6年。 (4)按照财政部门和主管部门通过财政授权支付方式购买一批库存物品3000元,库存物品已验收入库。 (5)按照规定向其他单位调出财政拨款结转资金15000元,相应调减财政应返还额度。 (6)某事业单位按照规定使用专用基金购买一项固定资产,款项合计9600元通过银行存款账户支付。 要求:编制财务会计及预算会计的会计分录。
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞