你好; 看你发生金额多少 ;按照60%比例金额 和你收入的千分之五来计算的; 超过部分调增
所得税汇算清缴时业务招待费怎么计算
老师,你好 做所得税汇算清缴,业务招待费怎么算
企业所得税汇算清缴时,业务招待费怎么扣除
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
老师,请问下汇算清缴业务招待费调增缴纳所得税怎么做帐
养牛合作社销售牛粪开发票选啥科目免税
供应商给我这边开百分之一的税点,我这边开给客户是百分之八的税点不到,这样划算吗?
我们是包工包料维修保养空调,对方要求材料列明细开票,这样是不是就算卖货了?然后这种情况开回来的进票可以直接去制造费用-物料消耗,吗
老师,麻烦问一下,我们这有一个公司给我们开来的发票,比如说是a公司给我们开来的,但是他红冲的话是用b公司红冲的,这样是不是不对呀?
暂估入账的会计分录是什么样的
有个国外客户,破产了,款项没收回来,800-900万,是减值好,还是对冲好?
第9题,每股即将发放的股利应该是D1啊,为什么答案是D0
公司收到高新企业补贴,做营业外收入吗?
对方给我公司开了100万工程9%发票,税额82568元,我公司开具了材料发票给对方公司,税额56600元。对方公司说,开具的材料发票税额不能超过82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有这规定吗
老师,我们公司2025.4月出售了公司的车辆16万但是没有开具发票,2025年6月更正了2024.4月的增值税申报表,并补缴了16万的增值税,7月才开具了16万的发票,8月申报的时候会在未开票收入冲红这16万的发票,那这次账务处理怎么做
我业余招待费发生额是3447元 收入是240万 这个怎么算老师
比如你 3447*60% 金额 和240万*千分之五计算 ; 哪个金额小; 就税前扣除哪个金额