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你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?

2022-04-06 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 09:35

你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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快账用户5930 追问 2022-04-06 09:37

当月汇算清缴当月缴纳,可以直接借以前年度调整,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 09:41

你好,需要通过应交税费科目过渡一下才是的 

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你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-04-06
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2022-04-05
业务招待费调增部分,不用做会计分录
2023-05-27
你好;   你平常按实际做账即可; 只是汇算去动汇算表格; 调增的部分不会单独做分录了 ; 调表不调账  
2022-11-16
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-09
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职称:注册会计师,税务师

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