您好 请问已经加工收回产品了吗

老师你好,问一下我们是将别人委托加工的东西上喷涂料上去。没有发生委托加工东西的结构变化。开票也只开加工费。账上需要做委托加工物资的入库和出库吗?
我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师 您好 我想请问下工业企业只有采购发票 怎么做外账;还有委托外单位加工材料;最后只卖出一种产品;该如何从哪个地方下手 谢谢老师
老师,咨询一下委托加工业务。外单位委托我公司加工产品,主要原材料是外单提供,我公司提供辅助材料,水、电、气怎么分配?分录咋做?
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
是的,就是9到11月份材料已经收回来。就是发票在12月份一起补过来了
9到11月份材料已经收回来 当时分录怎么写的?
收回委托加工产品,借库存商品贷委托加工物质
我没有收到发票但是我每个月都有做产品加工费借委托加工物质贷应付账款
借:委托加工物资 贷:应付账款-暂估应付账款 么有收到发票暂估加工费入账
那收到发票怎么做
借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款
好的,那我公账付的话也是借应付账款贷银行对吧
公账付的话也是借应付账款贷银行 是的