借银行房款,贷应交税费应交增值税进项转出
收到增值税留抵退税额应该怎么做账呢
收到增值税留抵退税款怎么做账
老师,请问下,收到增值税留抵退税款,怎么做会计分录呢?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
收到的增值税留抵退税怎么做账呢
收到增值税留抵退税怎么做账
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
这个不是当年的留抵,是以前年度的,以前年度的进项金额年底已经结转过了
你好,结转到了哪个科目里面了?
结转到增值税年末结转中间科目
借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值
是这样的
你好,这个是结转进项转出的。