你好; 红冲了发票; 在去 开票即可
老师,我是一般纳税人,去年给对方开过去的发票今天发现税号写错了,对方也一直没有抵扣,我们怎么做呢?直接把去年的发票红冲到这个月就可以了是不
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
收到一张增值税专用发票纳税人识别号错了,已入账无法退回,现在对方开红字发票,然后再开一份正确的,我们要求对方把红字发票的抵扣联发票联给我们,但是销售方不给,有没有相关文件是说明这个的
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
麻烦问一下老师,如果我去年10月份给一个用户开专票了,由于纳税识别号有一个号录错了对方现在才把发票给我退回来,我今年可以红字冲回,从新给开发票么?
住建局用专项资金采购了一批液化石油气瓶减压阀、报警器等配件免费给客户安装后,又要求被监管企业液化石油气充装公司上门收取所安装配件的押金,等用户不用退还配件时在由液化石油气充装公司负责退押金,请问做为液化石油气充装公司能不能收取押金?合规吗?
折旧,取得的专票,是按价税合计的金额提折旧?还是按不含税提折旧
一般纳税人公司车辆开二手车也是免税的吗?
两帐合一,应收应付有差异,需要调整,是直接在期初做对的,还是先导入外账数据,然后再做调整分录?
三十三期学员 3月12号凭证为啥不用累计摊销 袋方用预付账款?老师
公司出售固定资产含税价是92万,我这个分录该怎么做老师,销项税额要化成不含税收入吗,请老师具体写下,原值1078875.22,累计折旧23488.13,净值790051.33,当时抵扣过进项税额
我们公司在京东平台购买东西作福利费送员工,有国补那些订单发票只开公司名称,不开税号,我们金税系统查公司发票,查不到,这样的发票能在税前抵扣吗,金额300多,不到500元
预收对方公司电费一笔,对方要求开具增值税发票,是不是只能开具增值税普票,实际还未供电,如果开票账务处理怎么做,分录应该咋做,借:银行存款贷:预收账款吗?
咨询下,公司9月30日提前发放9月工资 那个税申报在什么时间?国企回来后?
老师,我们报关出口是美元,收汇回来是人民币,请问影响出口退税吗
老师,我是小规模企业,上个季度已经产生增值税了,那我这个月是正常交么?还是怎么处理
你好,在么
你好; 是的; 1月报4季度的 增值税缴纳即可; 然后做分录
可是我这个月要红字冲回,重开发票,可是上个月开的发票的税点是3%而这个月要是重开发票的话是按1%的税点开的,那中间差的税费应该怎么处理,因为这个月没有开发票,所以差2%的税点钱,是要求税务局退款么?
还是我再重新开发票还是按原来的3%的税点开票呀?
你业务是22年还是好久的业务,看你描述,怎么觉得税率不对
22年10月份开的发票
你10月是免税的哦,你开了专票出去吗
我开的是专票3%的税点,如果今年一月份开票专票税点是1%
你你好; 那你红冲3%税率;在按3%开出去 ; 不能按1%去开哈
哦哦,意思是我不能按照今年新政策走,只能按原来的旧政策开发票是这个意思么?
你好1; 是的; 今年的政策是23.1月开始的业务 才能按1%开哈
那老师我还想问一下,如果反过来去年我开的普票是应该免税的,如果需要红字冲回重新开具发票,今年我开的普票也是免税的么?
还是按1%税点开具普票?
你好; 是的; 还是免税的税率发票哈 ; 红冲按免税;在开出去还是免税
哦哦,好的老师这回我明白,谢谢
不客气的; 满意请给予评价