那系统还是做到12月份了,你12月份结账
老师!我们公司12月份购买了一辆新车66万,但是购置税59097.35在1月份缴纳的,我用的财务软件需要添加固定资产这个应该怎么设置
请问,我公司的财务软件是用友T3标准版,现在已经做了22年1-2月的帐,但是现在需要更改21年12月份的帐。请问应该怎么操作
老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件,初始化做完了,总账应该是空的 没有数据吗?我是从2022年1月开始启用,现在还没有做1月的账 总账就应该是空的吗?还是我做了1月份的账总账明细账就都代出数据金额来了 老师
老师我用的是金蝶迷你版的软件,公司新开业,我想把12月份的业务都坐在一月份,但我打开软件,他就显示2022年12月,我应该怎么操作呢
老师,你好,请问下,我司是新公司,然后金蝶系统刚启用,想问下,12月份正式开业,前期是筹备期,我9-11月份是有发生支出,支出的一些工程款和费用,但是我们的账没有做,现在我启用金蝶日期是按202309月呢,还是2023年12月份开始呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
我怎么直接结账呢
我点期末结转他说得结转本年利润
对的,你要结转的,这个看系统是不是自带,不然你就自己做结转的分录
但本年利润都是0呢 还做不了凭证,金额不能为0,咋办呢
这个你联系客服处理下,如果你们12月什么都 没发生,就直接做1月份的建账