同学,你好! 请稍等~,老师正在解答中~~

保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
同学,题目未涉及税率,假设不考虑税的因素,抵消分录如下: 第一年年末: 借:营业收入 80000 贷:营业成本 64000 贷:固定资产-原价 16000 16000/5=3200元 借:固定资产-累计折旧 3200 贷:管理费用 3200 (假设甲作为管理用) 第二年年末: 借:年初未分配利润 16000 贷:固定资产-原价 16000 借:固定资产-累计折旧 3200 贷:年初未分配利润 3200 借:固定资产-累计折旧 3200 贷:管理费用 3200 第三年年末: 借:年初未分配利润 16000 贷:固定资产-原价 16000 借:固定资产-累计折旧 6400 贷:年初未分配利润 6400 借:固定资产-累计折旧 3200 贷:管理费用 3200 第四年年末: 借:年初未分配利润 16000 贷:固定资产-原价 16000 借:固定资产-累计折旧 9600 贷:年初未分配利润 9600 借:固定资产-累计折旧 3200 贷:管理费用 3200 第五年末: 借:年初未分配利润 16000 贷:营业外收入 16000 借:营业外收入 12800 贷:年初未分配利润 12800 借:营业外收入 3200 贷:管理费用 3200
谢谢老师
不客气的~ 每天努力,就会看到不一样的自己,加油! 如果满意,记得给老师五星哦~~