你好,根据你的描述,印花税是需要申报的,所属期是选择12月份 可以是按次申报,印花税=1500万*万分之2.5 是在1月16日之前要扣款
老师,我们是8月份收到了投资款,9月份申报了印花税的,9月份又把这笔投资款投资给其他公司,那我们10月份还需要缴纳一次印花税是吗?
老师,我们新公司12月到了投资款,1500万,印花税要申报吗,申报月份写12月吗?新公司应该没有核定过印花税,选择按次申报是吗?金额填3750元吗,1月15日前要扣掉是吗?
老师,之前我们公司给产品投保了,没有缴纳印花税,有几个月了吧,下个月申报时补缴可以吗?按次申报,日期可以选择三月份吗?
老师,2023年12月注册的新公司,并且12月做的税务登记,这个月第一个次报税。新公司目前没有任何业务,零申报,但是我看书上说营业执照要交印花税5元。这个月我就要缴印花税吗?
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
老师,那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出,二级科目写什么啊,金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧,合理吗
没有评价的入口,肯定给老师你全……服务用心
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
评价的五星没有亮出来,在哪里啊,我肯定给你全星
小规模纳税人收到个税手续费返还应该怎么记账呢
谢谢,非常感谢老师的热情帮助
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
企业捐款给慈善基金会的用作乡村道建设在汇算清缴要调增吗
债务免除是单方法律行为吗
老师,新公司只收到投资款,没有业务,除了印花税要有金额要扣,其他应该是0申报吧
你好,是的,是这样的