可以的, 他两个申报期是一样的话,一块先采集了一个之后再采集另一个。如果不是的话,就是先申报其中一个

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师你好,公司一般纳税人9月份有购销,买卖合同的印花税我是按次申报的, 全国统一电子税务局印花税信息采集表日期自动就写成10月份了,实际上是9月份发生的,如果按暑期发生的话他就7~9月了,但是7,8的两个月的买卖合同印花税我已经缴纳过了,我还是应该选择什么申报呢
,10月申报印花税,公司正常是按照销售合同申报的(7-9月),这月购买新车,缴纳印花税项目是什么,是可以和我平时申报的数字加起来 还是单独新增税源,按次缴纳 ,单独申报这一次就可以了是吗
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
老师 这个注册资金实缴 印花税申报这里都怎么填?
应税凭证名称、投资款 税目营业账本
实缴我们实际是2024年6月-12月期间分批交够的 这个税款所属期我该怎么填呢
按照什么来申报,是按次还是按季度?
按次怎么选?按期怎么选?但实际已经跨了3期了呀,老师就对于我们这种情况一年内分次交足的应该怎么选呢
你好,你去看下你的税种认定不是你自己选择的,没有税种认定的按次如果有的话,按税务局的来按期是按年的,按期的话是1~12月份所属期,然后当天申报的申报日期就是当天。 如果是按次的话,合同下来的15日以内当月申报当月的。 按季度所属期就是10~12月份。
按期:上面直接是10.01-12.31 没办法选 还有就是:我们合同的印花税,合同额是226万,但实际完工进度才几十万 我是怎么填这个合同的印花税呢
想要交多少的计税依据,填写多少所属期选择不了。截图我看一下。
是不是我需要先让给我们核税种再申报缴纳?
不用 没有这个税种认定,按次当月申报,当月的发生的15日以内申报了就行。
但是我公司是交齐后,这月才申报印花的,没有当月发生15日内申报呀
超过15天的严格来说有滞纳金的申报的晚了。
老师:应税凭证数量是必填,这里怎么填?是填写法人转入基本户的次数吗?
可以的,你也可以直接省略部数、次数填写1。
说是合并汇总填写 这填什么?
你好,你具体的是什么和什么合并?如果是资本公积和盈余公积的话,直接填写计税依据,就是合并的数据。
哦 明白了 那我就是属于逐份申报 填写1就行 对吧 老师
可以的,可以这么做的