可以的, 他两个申报期是一样的话,一块先采集了一个之后再采集另一个。如果不是的话,就是先申报其中一个
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
,10月申报印花税,公司正常是按照销售合同申报的(7-9月),这月购买新车,缴纳印花税项目是什么,是可以和我平时申报的数字加起来 还是单独新增税源,按次缴纳 ,单独申报这一次就可以了是吗
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师,请教一个问题,我的印花税税务局只认定了买卖合同这一个税种,按照季度申报缴纳,那我印花税-营业账簿这个税种能不能按次申报缴纳,就是每次有收到实收资本,我就在下个月申报期按次申报按次缴纳可以吗
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师 这个注册资金实缴 印花税申报这里都怎么填?
应税凭证名称、投资款 税目营业账本
实缴我们实际是2024年6月-12月期间分批交够的 这个税款所属期我该怎么填呢
按照什么来申报,是按次还是按季度?
按次怎么选?按期怎么选?但实际已经跨了3期了呀,老师就对于我们这种情况一年内分次交足的应该怎么选呢
你好,你去看下你的税种认定不是你自己选择的,没有税种认定的按次如果有的话,按税务局的来按期是按年的,按期的话是1~12月份所属期,然后当天申报的申报日期就是当天。 如果是按次的话,合同下来的15日以内当月申报当月的。 按季度所属期就是10~12月份。
按期:上面直接是10.01-12.31 没办法选 还有就是:我们合同的印花税,合同额是226万,但实际完工进度才几十万 我是怎么填这个合同的印花税呢
想要交多少的计税依据,填写多少所属期选择不了。截图我看一下。
是不是我需要先让给我们核税种再申报缴纳?
不用 没有这个税种认定,按次当月申报,当月的发生的15日以内申报了就行。
但是我公司是交齐后,这月才申报印花的,没有当月发生15日内申报呀
超过15天的严格来说有滞纳金的申报的晚了。
老师:应税凭证数量是必填,这里怎么填?是填写法人转入基本户的次数吗?
可以的,你也可以直接省略部数、次数填写1。
说是合并汇总填写 这填什么?
你好,你具体的是什么和什么合并?如果是资本公积和盈余公积的话,直接填写计税依据,就是合并的数据。
哦 明白了 那我就是属于逐份申报 填写1就行 对吧 老师
可以的,可以这么做的