您好,你们是出口业务吗?

我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
公司在今年已认证抵扣的发票在本月做了红冲,即申请了红字信息表,请问发票联和抵扣联的原件还要退回给供应商吗?
有张进项发票从认证平台误操作成退税勾选,并已经确认勾选,现在这个发票无法退回到认证平台进行正常认证勾选,这个发票状态是已勾选,但并未申报,现联系供应商对发票进行冲红,应该由销售方填红字信息表还是购买方已抵扣、未抵扣填红字信息?
出口的进项发票上月已认证 发现开票单位与报关单不一致 提交国税进货凭证信息回退申请表 这样该张发票是未认证状态 退回给对方红冲重开 对方的红冲发票要不要给我们
老师,11月已做退税勾选认证,但在12月退税申报的时候被退回,这种情要先做:进货凭证信息退回,再退回发票给供应商填开红字信息表吗
老师,预缴企业所得税申报表里的从业人数我怎么填写?有三个员工因为公司11-12月业务量缩减,领导让他们11月回家了,但是也不算完全已经离职,说是后期业务量恢复了,他们没找到工作的话,可以回来接着上班,所以我11月和12月这两个月对于这三个员工的个税都是0申报的。那企业所得税预缴申报表里面从业人数我需要算上这三个人吗?还是说只算有实发工资的人数?对了还有一个员工是10月底休产假,公司给她买社保买到2026年4月,她的社保个人部分是提前从10月工资里面预扣了的,所以从2025年11月到2026年4月,这个休产假的女生的应发工资就是她的社保个人部分,她的实发工资为0,那像她这个情况,需要算进从业人数里面吗
老师,业务在交水费的时候应该交49.73元,业主付款了50元,多余的0.27元要记到营业外收入吗?还是都做水费收入?
郭老师,员工他是过路费发票,然后丢了,后面给我2张定额发票100元一共报销98,那怎么做账
二五年暂估130多万,然后现在在整理的时候发现可以冲掉125万,剩下的50,000,然后要交税,但是我的帐怎么平,就是一直会有这个暂估,但是其实这个在乎我已经交税了,但帐上还有这个挂帐我怎么弄?
老师 ,小规模装饰装修公司 申报印花税的时候, 有税收优惠吗 ?有一项填写减免性质代码和项目名称 这里应该选哪个呀
所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
老师,员工在6月入职的我们单位,12月刚录入了子女教育,为了全年都在我单位享受子女教育扣除,我可以把人员信息采集页面的入职日期改为2025.1.1吗
老师,工作中如果有财务软件,可以打印电脑里的记账凭证代替手写的吗?各种账簿用电脑文档代替可以吗?[抱拳]
老师,我想问下,我看我们25.1-6月利润表都是成本倒挂,然后我报4季度所得税利润表是全年成本和收入相减,成本比收入多了6969.23这个报上去会不会被查?
老师,员工在6月入职的我们单位,12月刚录入了子女教育,为了全年都在我单位享受子女教育扣除,我可以把人员信息采集页面的入职日期改为2025.1.1吗
是出口业务
您好,是的,是这样操作的
老师,因为11月已退税勾选入账了,那发票信息回退后,对方是不是要把红冲负数发票退回给我们入账?
要不账不平
你好,这个是需要的
谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。