先不缴税 后期给你开了再抵扣
老师你好,我想问一下我的供应商上个月开专票给我纳税识别号开错了,导致我认证不到票抵扣不了税,这个有没有什么解决办法?如果不认进去我们要交很多增值税
老师,我们公司是贸易型企业,上个月开了票出去,但是没有进项票及时进来导致没有可抵扣的进项票,现在申报税要交很多,请问有什么办法补救吗
老师,我想问一下,我们10月份销售了一批货物,已经开了票给客户,但供应商因为失误没有开出票给我们,导致我们要缴好多税款,这种情况下有什么补救措施吗?
我公司为一般纳税人,供应商12月开给我们的进项发票这月发现税号错误,导致没办法抵扣,有什么补救措施吗?
留底抵欠 但是附加税需要正常缴纳了
老师这个具体怎么操作
你好,这个月不交税,只申报,然后下一个月你收到了发票认证,下一个月申报了之后,在下一个月申请留底抵欠,提前跟你税务局那边说一声,他给你操作,会给你出来一个文书的。