您好,这个你们按照收取的费用开票交税就行

我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
老师,请问,我们是驾校,有一部分车是挂靠的教练车,我们收取管理费1000一个学员,这个管理费在税务上会被承认吗?还有这个开票我是开管理费1000呢还是全部的报名费呢?
我手上有一家个体经营的运输服务部,现有货运车辆挂靠在我服务部,有签订挂靠协议,我们负责开票然后收取一定的管理费,因为现在税务那边是查账征收了,不知道成本利润怎么做?这样做法有什么税务风险吗?
老师,我们是做驾校的。学员报名交学费是交到车管所的公共平台。等学员考完试后车管所再解冻转回给我们,我们再转给加盟商。这个要怎么做帐?比如该学员的学费是3600。报名成功后,车管所转回给我们1440元作为管理费。学员考完科目二车管所转1440培训费给我们,我们全额转回给加盟商。余下的720元也是考完科目三转给我们,我们转给加盟商。因为加盟商是个体的,没有发票给我们。这笔账要怎么处理呢?
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
25年一年收入200万,剩下库存40万,这是合理的范围内嘛
公司老板但不是法人不是股东但是是实际老板然而也没有做过工资表走不了差旅费报销的话报销实名制车票该怎么做账啊
我是一家人力资源公司,本月新签一个业务,某公司委托我们安排一批劳务人员去他们公司做事,要求我们发放劳务费,现在收到对方公司款项请问怎么开票?这些人员不需要交社保,不是派遣员工。
我是车辆检测站 给来检测车辆开具发票 以前是开具鉴证咨询服务-车辆年检 我想问一下 现在应该开具那个大类
您好,老师,我问一下,这个航信,云证支付,和银行承兑汇票,有什么区别,可信度高吗?
公司员工和房东签订的租房协议,并用于办公,但经营地址与注册地址不一致,房东未开具发票,这种情况需要申报缴纳印花税? 如果注册地址是老板父母的,但租给其他公司了,这种情况需要缴纳印花税?租金是直接付给老板父母的;是不是需要看注册地址房产证上面的名字是谁呢,那我们又需要缴纳印花税?
郭老师有空接问题吗,有个问题
收到一张二手车发票,是法人将自己名下的汽车通过二手市场卖给公司了,发票是二手市场开的,怎么入帐,可以抵扣吗?
请问老师旧设备当废铁卖,做无票收入附件凭证要附上收据还是什么
老师,工商年报的时候,这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数,比如说养老保险,在填养老保险基数的时候,个人缴费,个人缴费和单位缴费的基数它是相同的,都是4500,那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了?不需要把个人部分和单位部分相加吧?
老师,如果我开的是报名费3680元,是不是属于虚开发票?
对,你开这么多的话,肯定是虚开的。